3i w EXPLOITATIE-OVERZICHT SPORTACCOMMODATIES Investeringen voor 1979 I Hoe gaat het gemeentebestuur in 1979 haar gelden besteden VERGELIJKEND OVERZICHT GEWONE DIENST 471 - I- (Onrendabele investeringen) Sportterreinen Exclusief nieuwe investeringen Totaal Gilze Rijen Molenschot Hutten Kapitaal lasten Totaal uitgaven 549.462,— 63.447,— 841.550,— 276.350,— 460.632,— 98.850,— 8.446,— 2.298.737,— 68.920,— 297.000,— 109.507,— 198.549,— 11.964,— 15.000,— 13.000,— 11.000,— 85.399,— 53.045,— 2.400,— Totaal inkomsten 169.319,— 363.045,— 109.507,— 11.000,— 200.949,— 11.964,— 865.784,— aan- UITGAVEN Batig slot in hele guldens Nadelig slot in hele guldens kant. 3.732.391 3.926.072 dat een 138.853 15.783.706 17.088.457 15.783.706 17.088.457 CULTUUR, RECREATIE EN SPORT Bergingsvijver Rijen Woningbouw ONDERWIJS waaron- 200.000,— Sportaccommodaties: sporthal Gilze Verharding Heideweg? 52.447,— 51.132,— 166.843,— 177.780,— 380.143,— 369.532,— 128.281,— 421,181,— 27.374,— 3’6.073,— 49.221,— 49.629,— 86.886,— 45.567,— 8.446,— 4.699,— 849,— 6.349,— 7.198,— 1.248,— bereidingen en uitwerking van bestem mingsplannen ’n 'bedrag van 240.000,' staat uitgetrokken. En ga zo maar door. OPENBARE VEILIGHEID Accommodatie subsidie sportvereniging 90% van de huur) Onderhoud en energieverbruik Jaarwedden, incl. sociale lasten Belasting, verzekering Voor het eerst staan in de begroting bedragen opgenemen voor het V.J.V. (Vormingswerk voor Jonge Volwasse nen) en de werkgroep V.O.S. (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving). Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd Gasbedrijf Belastingen Gemeentefondsuitkerinlgen. Kas voorzieningen Beschikking over de reserve tot het sluitend maken van de gewone dienst Sporthal Gilze 478.505,— 483.673,— Margriet- hal Rijen 363.541 180.248 1.267.804 13.546.079 426.034 Klein Zwit serland Gilze 462.368 184.746 1.422.688 14.511.332 368.490 Algemeen beheer Openbare veiligheid: a. brandweer b. straatverlichting c. overige kosten V ol ksgezo ndheid Vol k shu i sves' ting. Openbare werken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale zorg en maat schappelijk werk Economische aangelegenheden Overige uitgaven Onvoorzien 259.683,— 267.398,— 347.924,— 112.708,— 462.648 307.239 96.308 506.011 307.204 2.734.031 2.902.905 2.144.297 1.640.123 34.976 746.494 169.079 1.432.953,— 1.399.781,— 1.714.498 47.483 814.681 186.150 INKOMSTEN 242.837,— 33.513,— Begroting 1978 490.044 380.520 28.191 536.832 287.169 3.321.417 2.995.455 2.359.945 Begroting 1978 Begroting 1979 Begroting 1979 634.708,— 206.842,— 1.437.543,— 861.194,— 65.000,— 58.400,— 4.881,— 195.000 410.509,— 29.199,— 7.438,— 16.562,— 3.374,— 178.694,— 55.510,— 1 12.468,— 1.252,— 10.768,— 12.157,— 25.396,— 900,— 365.920,— 320.020,— 28.000,— 11.000,— 138.444,— 2.400,— 288.018,— 369.888,— 738.524,— 41.113,— (in hele guldens) 98.556,— 33.934,— 108.840,— 1.507 Entree- en lesgelden Huur en terreinen Verpachting restaurant (t.m. 1982) Erfpacht Rijksuitkering onderwijs Huur woning Staat voor schoolzwemmen een be drag uitgetrokken van 105.000,uit deze gemeente worden ook een aantal leerlingen vervoerd naar diverse scho len binnen en buiten de gemeente, wat de gemeente op ’n post van 283.000, komt te staan. tijd nog zo’n Slordige acht ton op tafel moet worden gelegd. Waar reeds eerder melding is gemaakt van een matige verhoging van de reini gingsrechten, zal het U niet verba zen dat voor de gemeentereiniging een bedrag van 613.652,staat uitge- trokken. Onder dit hoofdstuk worden met name uitgegeven de kosten voor de brandweer en straatverlichting. De brandweer in deze gemeente bestaat uit een drietal goed geoefende korpsen, die allen regel matig de brandweeroefeningen bijwonen, als ook nog diverse cursussen volgen. Ook de huisvestingskosten voor het ap paraat blijven hoog omdat in een ge meente als Gilze en Rijen huisvesting gegeven moet worden in drie kernen. Dat betekent natuurlijk dat ook de ma teriaalvoorziening op alle plaatsen vol doende moet zijn. Inmiddels is het korps voorzien van een hulpverleningswagen, die ook ingezet wordt bij grotere onge lukken. Het gemeentebestuur is blij met een vrijwilligerskorps van brand weerlieden dat zich zo velled'ig inzet. Ook de straatverlichting is een flinke uitgavenpost, maar zonder enige twijfel een noodzakelijke. Dat de straatverlich ting moet worden uitgebreid en ver nieuwd is door de enorme uitbreidingen van de woonwijken vanzelfsprekend, maar het doet het gemeentebestuur wel zeer dat zo enorm veel straatverlichting vernield wordt. Bij de onlangs gedane oplevering van het rioleringswerk op het industrieterrein „De Broek akkers” te Gilze bleek dat alle verlichtingsarmatu- ren geplaatst aan de Burgemeester Krol- laan waren vernield. Alléén de masten Waren blijven staan. En dit is maar één van de vele vernielingen, waarvan ver nieuwing en/of reparatie bergen geld koSten. Nadelig saldo 1979 Nadelig saldo 1978 OPENBARE WERKEN Hoofdstuk VI van de gemeen tebegro ting sluit met een nadelig slot van ruim 3 miljoen gulden, een post die hoofidza- kelijk wordt veroorzaakt door de post personeel en het onderhoud van gebou wen en voertuigen. Hoewel de kosten van zogeheten ter tiaire en quartaire wegen voor een deel gedekt worden door doeluitkeringen uit het wegenfonds, de kosten voor de we gen, straten en pleinen binnen de be bouwde kom, komen helemaal voor re kening van de gemeente waarvoor al- Het onderwijs is een voortdurende zorg van de overheid. Dit geldt uiteraard voor de rijksoverheid, maar zeker ook voor de gemeentelijke overheid. En dat het gemeentebestuur van deze gemeente dit ook daadwerkelijk als een opdracht ziet, blijkt uit het feit dat naast de doeluitkeringen nog bijna 3 miljoen gulden worden uitgegeven voor het on derwijs. Vanzelfsprekend heeft het ge meentebestuur dit geld er gaarne voor over, maar het moet toch ook worden opgebracht. In Gilze moet een nieuwe kleuterschool worden opgericht, waarbij eraan wordt gedacht om in „De Strij- pakkers” een nieuwe geïntegreerde ba- sis/kleuterschool te stichten. In Molenschot is de kleuterschool hard aan vervanging toe. Gedacht wordt om de nieuwe kleuterschool aan de bestaan de (pas één jaar oude) basisschool te bouwen. Is de problematiek met betrekking tot vele hoofdstukken van de gemeente begroting tamelijk ondoorzichtig en daardoor minder onder de aandacht van het grote publiek, anders ligt dit met het onderdeel cultuur, recreatie en sport. Doet de gemeente Wel voldoende aan sport? Hoe zit het met diverse subsidies? Worden alle gevraagde bedragen gehono reerd? Dit onderdeel van de begroting spreekt velen van ons meer aan en is ook wat beter te ovenzien. Voor het jaar 1979 wordt met betrekking tot de subsidiëring grotendeels nog op de oude voet verder gewerkt. Voor de verdere toekomst zal dit ongetwijfeld verande ren, doordat de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk een nieuwe rijksbijdlrageregeling per 1 ja nuari 1979 in het vooruitzicht heeft ge steld. Dit betekent dat voor een aantal instellingen andere procedures gaan gel den, dat de gemeente in samenspraak met de belanghebbende verenigingen een gemeentelijk welzijnsplan gaat opstellen enz. Voorzieningen in gemeentehuis Bureaucomputer Automatisering 'bevolkingsadministratie Brandweermalteriaal Uitbreiding en vervanging straatverlichting Waterleiding Rijens Broek Bijdrage wegen in ruilverkavelingsverband Aanpassing wegen in verband met hoofdstratenplan Doortrekking Rembrandtlaan Weg langs sportpark Vijf Eiken Verkeersvoorzieningen Renovaties van wegen en plantsoenen Reconstructie en herstratingen Verharding en riolering Heideweg/Molenschotsebaan Parallelweg Lanigenbergseweg Diverse rioleringen en aanleg bergingsvijver Rijen Verbouwing/inrichting kleuteronderwijs Verbouwing/inrichting basisonderwijs Bouw muziekschool Gilze Uitbreiding sportterrein Vijf Eiken Uitbreiding sportterrein Gilze Aanpassing i.v.m. overname gymnastieklokalen Verbouwing Laagstraat 104 Electriciteitsvoorziening Rijens Broek Incidentele aankopen en bouwrijpmaken binnen de bebouwde kommen De laatse jaren hebben wij in de pu- blikatie rond de begrotingen het volle dige investeringsplan opgenomen; dit geeft natuurlijk een goed beeld over de uitgaven in het lopende begrotingsjaar doen, maar ook wat er in de komende jaren gedacht wordt uit te geven. Deze Volledige cijfermatige opsomming vin den sommige lezers moeilijk vertaalbaar én zeggen zij, het komt ook lang niet altijd uit zoals er vermeld staat. Inder daad worden niet alle aangegeven wer ken in het betrokken begrotingsjaar ge realiseerd. Veelal moeten plannen nog in procedure worden gebracht en moet er toestemming van andére instanties wor den verkregen. Ook zal tussentijds door het gemeentebestuur zelf aan het ene plan een hogere urgentie worden toege- kend dan aan het andere plan. Daarom is deze reis weer eens gekozen voor een meer verklarende uitleg, waarin echter cijfers toch niet kunnen ontbreken. Het is natuurlijk ook niet mogelijk alle hoofdstukken te behandelen, vandaar dat slechts een kleine greep wordt ge daan en wel van die uitgaven waarvan vermoed wordt dat zij de meeste dacht van de lezers krijgen. ALGEMEEN BEHEER Als U het vergelijkend overzicht be ziet van de gewone dienst dan zal het U onmiddellijk opvallen dat een aantal hoofdstukken er met forse cijfers uit springen. Met betrekking tot de inkom stenkant is al eerder het een en ander geschreven, thans iets over de uitgaven- Het begint al direkt met het hoofdstuk „algemeen beheer”, nadelig slot laat zien van ruim 3 mil joen gulden. De uitgaven vermeld in dit tweede hoofdstuk van de gemeente begroting hebben betrekking op de sa larissen van het bestuur en het personeel, alsmede op het onderhoud, de verlichting en verwarming van de gebouwen. Ook vindt U hierin de uitgaven vermeld, die nodig zijn om het ambtelijk apparaat goed te laten functioneren. Zo staat voor schrijf- en bureaubehoeften e.d. ■n bedrag uitgetrokken van 131.000, U vindt voor deelname aan het stads gewest Tilburg een bedrag uitgetrok ken van 106.969,terwijl voor voor- Terugkerend tot de direkte uitgaven vallen enige „slo'kops” natuurlijk on middellijk op die gesubsidieerd' worden op wettelijke basis, nl. de bibliotheek met een bedrag van 314.600,of op basis van een gemeenschappelijke rege ling zoals het muziekinstituut met een bedrag van 309.981,—. Aan de sport verenigingen wordt ’n subsidie toegekend van 315.000,terwijl de zang- en muziekverenigingen 44.925,ontvan gen. De totale post „Volksfeesten”, 50.000,— 100.000,— 30.000,— 36.000,— 108.000,— 75.000,— 200.000,— 100.000,— 41,000,— 25.000,— 50.000,— 136.800,— 736.000,— 640.000,— 282.448,— 379.000,— 75.000,— 200.000,— 810.000,— 20.000,— 635.000,— 200.000,— 150.000,— 75.000,— der vallen de subsidies aan de Oranje- en Sint Nicoiaasverenigingen, alsook de kerstboomverbrandingsactiviteiten en het carnavalgëbeuren bedraagt 58.000, Al deze uitgaven zijn natuurlijk alle maal verantwoorde uitgaven, en nie mand zou één van deze onderdelen uit het welzijnspakket van de gemeente kun nen wegdenken. Velen vinden echter de ze zaken een vanzelfsprekendheid zon der lang stil te staan bij de financiële gevolgen. Daarom vinden wij het nuttig hiervan eens wat cijfers te laten zien. Iedereen, dan wel bijna iedereen, vindt het ook vanzelfsprekend, dat het ge meentebestuur zorgt dat er voldoende sportaccommodaties zijn. Groeit de interesse voor een sport dan is uitbrei ding noodzakelijk vindt men, en daar moet de gemeente maar voor zorgen. Natuurlijk moeten aanpassingen en ver nieuwingen worden verricht, met zo weinig mogelijk kosten voor de vereni gingen. Het moet U dan niet verbazen dat hét gemeentebestuur zoveel geld op tafel moet brengen. Om U een inzicht te geven van wat een en ander zoal kost plaatsen we bovenstaand het exploitatie- overzicht van de gemeentelijke sportac commodaties, dan kunt U zelf oordelen. - I -

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Gilze en Rijen - Weekblad Gilze-Rijen en Weekblad Gilze en Rijen samen | 1978 | | pagina 13